|
Faktúra |
1
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
|
12,24 |
s DPH |
21.12.2017 |
Mittelham Eduard |
|
|
01.01.2018 |
|
Faktúra |
1021184302
|
Potraviny ŠJ
|
106,14 |
s DPH |
29.04.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
29.04.2021 |
|
Faktúra |
2102476
|
Potraviny ŠJ
|
118,96 |
s DPH |
31.05.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
202117
|
Potraviny ŠJ
|
309,92 |
s DPH |
31.05.2021 |
SILMAR s. r. o. |
|
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
1021206776
|
Potraviny ŠJ
|
137,23 |
s DPH |
27.05.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
1021201180
|
Potraviny ŠJ
|
112,08 |
s DPH |
20.05.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
20.05.2021 |
|
Faktúra |
21050305
|
Potraviny ŠJ
|
85,21 |
s DPH |
17.05.2021 |
Qualited s. r. o. |
|
|
17.05.2021 |
|
Faktúra |
2102143
|
Potraviny ŠJ
|
119,37 |
s DPH |
14.05.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
14.05.2021 |
|
Faktúra |
1021195586
|
Potraviny ŠJ
|
116,74 |
s DPH |
13.05.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
13.05.2021 |
|
Faktúra |
1021189831
|
Potraviny ŠJ
|
133,45 |
s DPH |
06.05.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
06.05.2021 |
|
Faktúra |
4012100265
|
Potraviny ŠJ
|
289,85 |
s DPH |
04.05.2021 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
04.05.2021 |
|
Faktúra |
2101910
|
Potraviny ŠJ
|
105,76 |
s DPH |
30.04.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
21040436
|
Potraviny ŠJ
|
104,60 |
s DPH |
29.04.2021 |
Qualited s. r. o. |
|
|
29.04.2021 |
|
Faktúra |
1021178439
|
Potraviny ŠJ
|
76,15 |
s DPH |
22.04.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
22.04.2021 |
|
Faktúra |
21060058
|
Potraviny ŠJ
|
87,08 |
s DPH |
03.06.2021 |
Qualited s. r. o. |
|
|
03.06.2021 |
|
Faktúra |
2101609
|
Potraviny ŠJ
|
52,34 |
s DPH |
16.04.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
1021173676
|
Potraviny ŠJ
|
98,89 |
s DPH |
15.04.2021 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
15.04.2021 |
|
Faktúra |
8280628180
|
Telekomunikačné služby
|
63,02 |
s DPH |
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
08.04.2021 |
|
Faktúra |
4012100211
|
Čistiace prostriedky
|
9,02 |
s DPH |
08.04.2021 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
08.04.2021 |
|
Faktúra |
4012100210
|
Potraviny ŠJ
|
162,66 |
s DPH |
07.04.2021 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
07.04.2021 |