Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 03.03.2021 Nadácia Spoločne pre región Monika Kontšeková správca 03.03.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 01.09.2019 Tropico Z, s. r. o. riaditeľka školy 01.09.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy s DPH 08.01.2019 ZŠ s MŠ Radôstka riaditeľka školy 08.01.2019
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 28.02.2020 ŠEVT a. s. riaditeľka školy 28.02.2020
Zmluva Dodatok č. ZK01//VK/09/09/462 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 29.06.2020 Komensky, s. r. o. riaditeľka školy 29.06.2020
Faktúra 2232203885 Tlačivá 0,00 s DPH 30.06.2023 ŠEVT a. s. 30.06.2023
Faktúra 5570044192 Winibeu, winpam 0,00 s DPH 20.02.2023 IVES Košice 20.02.2023
Faktúra 2232201110 Tlačivá 0,00 s DPH 03.02.2023 ŠEVT a. s. 03.02.2023
Faktúra 2205132500 Predplatné predškolská výchova 0,00 s DPH 23.12.2022 Slovenská pošta, a. s. 23.12.2022
Faktúra 70684094 "Zborovňa" 0,00 s DPH 31.10.2022 Komensky, s. r. o. 31.10.2022
Faktúra 175540 Publikácie - zákony 2022 0,00 s DPH 21.09.2022 Poradca s. r. o. 21.09.2022
Faktúra 5230568 Online služby - prístup 0,00 s DPH 03.04.2023 Espik Group, s. r. o. 03.04.2023
Faktúra 9231755160 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok 1,23 s DPH 09.03.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. 09.03.2023
Faktúra 2101317 Školské ovocie 1,48 s DPH 30.03.2021 Bukov VOZ - Milan Delinčák 30.03.2021
Faktúra 70684094 Bezkriedy Plus balíček 12.- s DPH 30.09.2020 Komensky, s. r. o. 30.09.2020
Faktúra 2100776 Školské ovocie 2,90 s DPH 26.02.2021 Bukov VOZ - Milan Delinčák 26.02.2021
Faktúra 2913002210 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok 3,71 s DPH 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s. r. o. 08.01.2021
Faktúra 8 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok 3,88 s DPH 04.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s. r. o. 18.01.2018
Faktúra 2000404276 Učebné pomôcky 3,90 s DPH 16.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. 16.09.2020
Faktúra 4011900692 Čistiace prostriedky 4,27 s DPH 02.01.2020 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 02.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/455