|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
03.03.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
Monika Kontšeková |
správca |
03.03.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
01.09.2019 |
Tropico Z, s. r. o. |
|
riaditeľka školy |
01.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
08.01.2019 |
ZŠ s MŠ Radôstka |
|
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
28.02.2020 |
ŠEVT a. s. |
|
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01//VK/09/09/462
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
29.06.2020 |
Komensky, s. r. o. |
|
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
|
Faktúra |
2232203885
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
5570044192
|
Winibeu, winpam
|
0,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
IVES Košice |
|
|
20.02.2023 |
|
Faktúra |
2232201110
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
03.02.2023 |
|
Faktúra |
2205132500
|
Predplatné predškolská výchova
|
0,00 |
s DPH |
23.12.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
23.12.2022 |
|
Faktúra |
70684094
|
"Zborovňa"
|
0,00 |
s DPH |
31.10.2022 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
31.10.2022 |
|
Faktúra |
175540
|
Publikácie - zákony 2022
|
0,00 |
s DPH |
21.09.2022 |
Poradca s. r. o. |
|
|
21.09.2022 |
|
Faktúra |
5230568
|
Online služby - prístup
|
0,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Espik Group, s. r. o. |
|
|
03.04.2023 |
|
Faktúra |
9231755160
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
1,23 |
s DPH |
09.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
09.03.2023 |
|
Faktúra |
2101317
|
Školské ovocie
|
1,48 |
s DPH |
30.03.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
70684094
|
Bezkriedy Plus balíček
|
12.- |
s DPH |
30.09.2020 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2100776
|
Školské ovocie
|
2,90 |
s DPH |
26.02.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
26.02.2021 |
|
Faktúra |
2913002210
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok
|
3,71 |
s DPH |
08.01.2021 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
08.01.2021 |
|
Faktúra |
8
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
3,88 |
s DPH |
04.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
2000404276
|
Učebné pomôcky
|
3,90 |
s DPH |
16.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. |
|
|
16.09.2020 |
|
Faktúra |
4011900692
|
Čistiace prostriedky
|
4,27 |
s DPH |
02.01.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
02.01.2020 |