|
Faktúra |
102100670
|
Učebnice
|
99.- |
s DPH |
26.07.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
|
|
26.07.2021 |
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva na dodávku biomasy
|
4 800,00 |
s DPH |
24.09.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
|
Faktúra |
20231017
|
Štiepka
|
1 260,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
20.02.2023 |
|
Faktúra |
74
|
Pobyt, strava - škola v prírode
|
1 067,00 |
s DPH |
19.04.2018 |
Fantázia dp, s. r. o. |
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
200100052
|
Servisné práce kotlov
|
1 020,27 |
s DPH |
31.07.2020 |
Fajninstalater, s. r. o. |
|
|
31.07.2020 |
|
Faktúra |
20231006
|
Štiepka
|
882,00 |
s DPH |
20.01.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
20.01.2023 |
|
Faktúra |
20221145
|
Štiepka
|
876,60 |
s DPH |
28.11.2022 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Faktúra |
20221137
|
Štiepka
|
869,70 |
s DPH |
11.11.2022 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
20201010
|
Štiepka
|
831,60 |
s DPH |
10.02.2020 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
85
|
Potraviny ŠJ
|
674,38 |
s DPH |
03.05.2018 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
17.05.2018 |
|
Faktúra |
70
|
Potraviny ŠJ
|
663,87 |
s DPH |
05.04.2018 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
19.04.2018 |
|
Faktúra |
20231036
|
Štiepka
|
630,00 |
s DPH |
30.03.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
30.03.2023 |
|
Faktúra |
20231048
|
Štiepka
|
630,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
02.05.2023 |
|
Faktúra |
53
|
Štiepka
|
627,73 |
s DPH |
14.03.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
29.03.2018 |
|
Faktúra |
95
|
Elektrická varná stolička ŠJ
|
603,80 |
s DPH |
24.05.2018 |
Miroslav Berecký ml. |
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
11
|
Štiepka
|
564,23 |
s DPH |
10.01.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
29.01.2018 |
|
Faktúra |
29
|
Štiepka
|
545,33 |
s DPH |
07.02.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
19.02.2018 |
|
Faktúra |
20211027
|
Štiepka
|
537,50 |
s DPH |
30.03.2021 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
4012000027
|
Potraviny ŠJ
|
522,00 |
s DPH |
05.02.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
3620311405
|
Počítač ZŠ
|
495,90 |
s DPH |
31.12.2020 |
Elektrosped, a. s. |
|
|
31.12.2020 |