Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 9230364155 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok 12,87 s DPH 13.01.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. 13.01.2023
    Faktúra 1232200227 Tlačivá 14,08 s DPH 13.01.2023 ŠEVT a. s. 13.01.2023
    Faktúra 5222114 Zber, odvoz a likvidácia odpadu 24,00 s DPH 09.01.2023 Espik Group, s. r. o. 09.01.2023
    Faktúra 4012200932 Čistiace prostriedky 30,55 s DPH 03.01.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 03.01.2023
    Faktúra 8320131950 Telekomunikačné služby 49,13 s DPH 03.01.2023 Slovak Telekom, a. s. 03.01.2023
    Faktúra 202222548 Predplatné časopis ŠKOLA 35,00 s DPH 03.01.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 03.01.2023
    Faktúra 2205132500 Predplatné predškolská výchova 0,00 s DPH 23.12.2022 Slovenská pošta, a. s. 23.12.2022
    Faktúra 221383 Odpady ŠJ 16,60 s DPH 19.12.2022 Enviro ways, s. r. o. 19.12.2022
    Faktúra 200651796 Predplatné predškolská výchova 10,80 s DPH 07.12.2022 Slovenská pošta, a. s. 07.12.2022
    Faktúra 4012200853 Čistiace prostriedky 32,75 s DPH 07.12.2022 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 07.12.2022
    Faktúra 5221926 Zber, odvoz a likvidácia odpadu 24,00 s DPH 07.12.2022 Espik Group, s. r. o. 07.12.2022
    Faktúra 9227830589 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok 27,94 s DPH 07.12.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 07.12.2022
    Faktúra 8318284378 Telekomunikačné služby 49,13 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom, a. s. 05.12.2022
    Faktúra 221166 Odpady ŠJ 16,60 s DPH 05.12.2022 Enviro ways, s. r. o. 05.12.2022
    Faktúra 2022224 Činnosť BOZP a PO 75,00 s DPH 05.12.2022 BOZP a OPP, s. r. o. 05.12.2022
    Faktúra 20221145 Štiepka 876,60 s DPH 28.11.2022 VELM spol. s r. o. 28.11.2022
    Faktúra 9227125677 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok 7,32 s DPH 11.11.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 11.11.2022
    Faktúra 20221137 Štiepka 869,70 s DPH 11.11.2022 VELM spol. s r. o. 11.11.2022
    Faktúra 32213463 Nákup - koberec 77,30 s DPH 11.11.2022 MAXMAX.cz, s. r. o. 11.11.2022
    Faktúra 4012200761 Čistiace prostriedky 10,18 s DPH 07.11.2022 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 07.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/455