|
Faktúra |
53
|
Štiepka
|
627,73 |
s DPH |
14.03.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
29.03.2018 |
|
Faktúra |
20191208
|
Štiepka
|
380,82 |
s DPH |
17.12.2019 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
20221145
|
Štiepka
|
876,60 |
s DPH |
28.11.2022 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Faktúra |
29
|
Štiepka
|
545,33 |
s DPH |
07.02.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
19.02.2018 |
|
Faktúra |
20221137
|
Štiepka
|
869,70 |
s DPH |
11.11.2022 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
20231048
|
Štiepka
|
630,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
02.05.2023 |
|
Faktúra |
20211019
|
Štiepka
|
370,52 |
s DPH |
26.02.2021 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
26.02.2021 |
|
Faktúra |
20201029
|
Štiepka
|
377,52 |
s DPH |
06.03.2020 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
06.03.2020 |
|
Faktúra |
79
|
Štiepka
|
356,58 |
s DPH |
25.04.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
17.05.2018 |
|
Faktúra |
20231036
|
Štiepka
|
630,00 |
s DPH |
30.03.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
30.03.2023 |
|
Faktúra |
11
|
Štiepka
|
564,23 |
s DPH |
10.01.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
29.01.2018 |
|
Faktúra |
20211027
|
Štiepka
|
537,50 |
s DPH |
30.03.2021 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
20231017
|
Štiepka
|
1 260,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
20.02.2023 |
|
Faktúra |
20201010
|
Štiepka
|
831,60 |
s DPH |
10.02.2020 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
20201002
|
Štiepka
|
409,20 |
s DPH |
05.02.2020 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
20231006
|
Štiepka
|
882,00 |
s DPH |
20.01.2023 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
20.01.2023 |
|
Faktúra |
34
|
Štiepka
|
377,75 |
s DPH |
12.02.2018 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
19.02.2018 |
|
Faktúra |
52
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
13.03.2018 |
MEGGY s. r. o. |
|
|
03.04.2018 |
|
Faktúra |
2101865
|
Školské ovocie
|
7,53 |
s DPH |
30.04.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2102642
|
Školské ovocie
|
4,54 |
s DPH |
11.06.2021 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
11.06.2021 |