|
|
Faktúra |
200313
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
|
16,20 |
s DPH |
07.11.2020 |
4NAT s. r. o. |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000497
|
Čistiace prostriedky
|
8,60 |
s DPH |
06.11.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912262015
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok
|
118,22 |
s DPH |
06.11.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000496
|
Potraviny ŠJ
|
46,42 |
s DPH |
04.11.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202040
|
Potraviny ŠJ
|
263,74 |
s DPH |
03.11.2020 |
SILMAR s. r. o. |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271348378
|
Telekomunikačné služby
|
63,02 |
s DPH |
02.11.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2004892
|
Potraviny ŠJ
|
131,44 |
s DPH |
30.10.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2004756
|
Školské ovocie
|
9,15 |
s DPH |
26.10.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020213901
|
Potraviny ŠJ
|
56,88 |
s DPH |
22.10.2020 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201382
|
Čipová karta Gemalto
|
35.- |
s DPH |
21.10.2020 |
Disig, a. s. |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000444
|
Čistiace prostriedky
|
54,02 |
s DPH |
21.10.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000443
|
Potraviny ŠJ
|
192,22 |
s DPH |
20.10.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020208606
|
Potraviny ŠJ
|
162,86 |
s DPH |
15.10.2020 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2004593
|
Potraviny ŠJ
|
158,79 |
s DPH |
15.10.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20011157
|
Licenčná zmluva 10/2020 - 9/2021
|
133,20 |
s DPH |
15.10.2020 |
VIS, spol. s r. o. |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100321
|
Potraviny ŠJ
|
143,66 |
s DPH |
15.10.2020 |
Qualited s. r. o. |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11002681
|
Tyčový teplomer
|
143,34 |
s DPH |
14.10.2020 |
Awylla Slovakia s. r. o. |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020208
|
Výkon činnosti BOZP a PO
|
16,50 |
s DPH |
14.10.2020 |
BOZP a OPP, s. r. o. |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2912236666
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
35,94 |
s DPH |
08.10.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203398
|
Potraviny ŠJ
|
175,34 |
s DPH |
08.10.2020 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
08.10.2020 |