|
|
Faktúra |
8258522036
|
Telekomunikačné služby
|
63,02 |
s DPH |
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000189
|
Čistiace prostriedky
|
21,28 |
s DPH |
06.05.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200101
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
|
8,00 |
s DPH |
13.04.2020 |
4NAT s. r. o. |
|
|
13.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256250995
|
Telekomunikačné služby
|
63,02 |
s DPH |
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000184
|
Potraviny ŠJ
|
240,08 |
s DPH |
06.04.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2912091689
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok
|
136,07 |
s DPH |
06.04.2020 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4012000182
|
Čistiace prostriedky
|
34,09 |
s DPH |
06.04.2020 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202013
|
Potraviny ŠJ
|
245,65 |
s DPH |
02.04.2020 |
SILMAR s. r. o. |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Zmluva |
113
|
Darovacia zmluva
|
4,30 |
s DPH |
31.03.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100024
|
Servisné práce kotlov
|
126,00 |
s DPH |
16.03.2020 |
Fajninstalater, s. r. o. |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001426
|
Potraviny ŠJ
|
4,30 |
s DPH |
16.03.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200070
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
|
12,10 |
s DPH |
16.03.2020 |
4NAT s. r. o. |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001273
|
Potraviny ŠJ
|
127,98 |
s DPH |
12.03.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050412
|
Potraviny ŠJ
|
67,74 |
s DPH |
12.03.2020 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202073
|
Výkon činnosti BOZP a PO
|
75,00 |
s DPH |
11.03.2020 |
BOZP a OPP, s. r. o. |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20165
|
Potraviny ŠJ
|
119,93 |
s DPH |
08.03.2020 |
Tropico Z, s. r. o. |
|
|
08.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034944
|
Služby STP APV - účtovný program
|
155,35 |
s DPH |
08.03.2020 |
IVES Košice |
|
|
08.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030104
|
Potraviny ŠJ
|
212,24 |
s DPH |
07.03.2020 |
Qualited s. r. o. |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253983314
|
Telekomunikačné služby
|
63,02 |
s DPH |
06.03.2020 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20201029
|
Štiepka
|
377,52 |
s DPH |
06.03.2020 |
VELM spol. s r. o. |
|
|
06.03.2020 |